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組配分類: 政府預(yù)算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 縣財政局(縣國資委、縣金融監(jiān)管局) 主題分類: 財政、金融、審計 / 其他
名稱: 郎溪縣政府2021年財政預(yù)算 文號:
成文日期: 2021-01-22 發(fā)布日期: 2021-01-22
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組配分類: 政府預(yù)算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 縣財政局(縣國資委、縣金融監(jiān)管局)
主題分類: 財政、金融、審計 / 其他
名稱: 郎溪縣政府2021年財政預(yù)算
文號:
成文日期: 2021-01-22
發(fā)布日期: 2021-01-22
郎溪縣政府2021年財政預(yù)算
發(fā)布時間:2021-01-22 10:10 來源:縣財政局(縣國資委、縣金融監(jiān)管局) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

 

 

 

郎溪縣政府2021年財政預(yù)算

 

 

 

 

 

 

郎溪縣財政局

2021年1月

 

 

 

1.關(guān)于郎溪縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告………………2)

2.關(guān)于郎溪縣2021年本級政府預(yù)算說明………………………………………16)

3.關(guān)于郎溪縣2021年轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算情況說明……………………………21)

4.關(guān)于郎溪縣舉借政府債務(wù)情況說明……………………………………………22)

5.關(guān)于預(yù)算績效工作開展情況說明………………………………………………23)

6.2021年郎溪縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算表………………………………………29)

7.2021年郎溪縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算表………………………………………30)

8.2021年郎溪縣本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算表…………………………………31)

9.2021年郎溪縣本級一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表……………………………38)

10.2021年郎溪縣一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表……………………40)

11.2021年郎溪縣稅收返還分地區(qū)預(yù)算表…………………………………………41)

12.2021年郎溪縣一般性轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)預(yù)算表…………………………………42)

13.2021年郎溪縣專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)預(yù)算表……………………………………43)

14.2021年郎溪縣專項轉(zhuǎn)移支付分項目預(yù)算表……………………………………44)

15.郎溪縣政府一般債務(wù)限額和余額情況表………………………………………45)

16.2021年郎溪縣政府性基金收入預(yù)算表…………………………………………46)

17.2021年郎溪縣政府性基金支出預(yù)算表…………………………………………47)

18.2021年郎溪縣本級政府性基金支出預(yù)算表……………………………………49)

19.2021年郎溪縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表……………………………………50)

20.郎溪縣政府專項債務(wù)限額和余額情況表………………………………………51)

21.2021年郎溪縣國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表………………………………………52)

22.2021年郎溪縣國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表………………………………………53)

23.2021年郎溪縣本級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表…………………………………54)

24.2021年郎溪縣國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表…………………………………55)

25.2021年郎溪縣社會保險基金收入預(yù)算表………………………………………56)

26.2021年郎溪縣社會保險基金支出預(yù)算表………………………………………57)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

關(guān)于郎溪縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和

2021年預(yù)算草案的報告

——2021年1月6日在郎溪縣第十七屆

人民代表大會第六次會議上

 

郎溪縣財政局局長  楊明珍

 

各位代表:

受縣人民政府委托,現(xiàn)向大會報告我縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況,提出2021年預(yù)算草案,請予審議,并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

一般公共預(yù)算收入完成208527萬元,占年度調(diào)整任務(wù)的100.7%,增收1196萬元,增長0.6%。從收入結(jié)構(gòu)看:稅收收入完成110661萬元,下降13.9%,占一般公共預(yù)算收入的53.1%;非稅收入完成97866萬元,增長24.2%,占一般公共預(yù)算收入的46.9%。

政府性基金預(yù)算收入完成106378萬元,占調(diào)整預(yù)算的102.9%,減收38715萬元,下降26.7%。

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成101萬元,占調(diào)整預(yù)算的100%。

社會保險基金預(yù)算收入完成24578萬元,占調(diào)整預(yù)算的124.5%,減支16328萬元,下降39.9%。

一般公共預(yù)算支出完成353219萬元,占調(diào)整預(yù)算的98.9%,減支38741萬元,下降9.9%。按政府功能分類具體情況如下:

1、一般公共服務(wù)支出29671萬元,增長3.3%。

2、公共安全支出6677萬元,增長28.3%。

3、教育支出67136萬元,增長1.5%。

4、科學(xué)技術(shù)支出25861萬元,下降25.6%。

5、文化旅游體育與傳媒支出3619萬元,增長580.3%。

6、社會保障和就業(yè)支出41844萬元,增長26%。

7、衛(wèi)生健康支出40985萬元,增長0.3%。

8、節(jié)能環(huán)保支出8631萬元,增長167.9%。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出45074萬元,下降66.9%。

10、農(nóng)林水支出39700萬元(其中縣級用于脫貧攻堅1720萬元),增長85.8%。

11、交通運輸支出10341萬元,增長262.8%。

12、資源勘探工業(yè)信息等支出571萬元,下降14.8%。

13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出708萬元,增長185.5%。

14、金融支出0萬元。

15、自然資源海洋氣象等支出5267萬元,增長319.3%。

16、住房保障支出13638萬元,增長85%。

17、糧油物資儲備支出149萬元,增長98.7%。

18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4511萬元,增長568.3%。

19、債務(wù)付息支出8797萬元,增長3.8%。

20、債務(wù)發(fā)行費用支出39萬元,增長62.5%。

政府性基金預(yù)算支出149081萬元,占調(diào)整預(yù)算的97.2%,增支35823萬元,增長31.6%。

社會保險基金預(yù)算支出24578萬元,占調(diào)整預(yù)算的124.5%,減支16328萬元,下降39.9%。

2020年,縣財政局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),積極發(fā)揮財政職能作用,努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響,扎實做好六穩(wěn)工作、全面落實六保任務(wù),傾力保障改善民生福祉,促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

(一)千方百計組織財政收入,多渠道籌集財政資金,于“開源”處做文章。我縣在不折不扣落實減稅降費各項政策的同時,妥善應(yīng)對財政收支平衡壓力,組織好財政收入,多方籌措財政資金。一是依法依規(guī)加強(qiáng)收入征管,防控跑冒滴漏二是加大存量資產(chǎn)盤活力度,努力彌補(bǔ)疫情影響帶來的減收,2020年累計盤活各類存量資產(chǎn)6.35億元。三是持續(xù)向內(nèi)挖潛,積極盤活各類沉淀資金,完善有保有壓的分配機(jī)制。2020年累計收回存量資金25031萬元,統(tǒng)籌財力用于保障重點支出等。四是爭取特殊轉(zhuǎn)移支付資金11010萬元、特別國債資金11522萬元,合計新增財政資金22532萬元,用于保障基本民生和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。五是滾動謀劃項目,積極開展債券申報發(fā)行工作。2020年,我縣發(fā)行地方政府債券39200萬元,其中:一般債券300萬元,收益與融資自求平衡專項債33000萬元,棚改專項債5900萬元。

)打好“鐵算盤”,過好“緊日子”,在“節(jié)流”處下功夫。牢固樹立“節(jié)支就是增收”理念,堅持勤儉辦一切事業(yè),調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),堅持厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費等一般性支出。一是進(jìn)一步加強(qiáng)制度保障,出臺了《郎溪縣財政局關(guān)于加強(qiáng)資金保障支持做好疫情防控工作的通知》,郎溪縣財政局關(guān)于貫徹落實《安徽省財政廳關(guān)于嚴(yán)把關(guān)口過緊日子提高財政支出績效的通知》的通知,《郎溪縣盤活財政存量資金暫行辦法》,《郎溪縣預(yù)算追加管理辦法》及預(yù)算績效管理方面等制度文件,織緊織密財政支出管控的制度籠子。二是2020年年初預(yù)算安排的縣本級預(yù)算單位綜合定額、征管業(yè)務(wù)費及專項業(yè)務(wù)費(不含人員經(jīng)費)按5.3%的幅度壓減,節(jié)省資金用于保障“三保”支出等。三是強(qiáng)化預(yù)算績效管理。將績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排和政策調(diào)整的重要依據(jù)。2020年縣財政局對2019年度新增債券資金、農(nóng)村綜合改革資金、扶貧資金及產(chǎn)糧大縣資金等開展了績效評價。組織部門對25個重點項目進(jìn)行了自評。并根據(jù)上級預(yù)算績效管理相關(guān)要求,組織專家對預(yù)算單位績效管理工作進(jìn)行了培訓(xùn),落實預(yù)算項目績效目標(biāo)和部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。

多措并舉,綜合施策,在支持市場主體紓困發(fā)展上求突破。一是強(qiáng)化金融支持,提升金融服務(wù)。編制《金融領(lǐng)域應(yīng)對疫情支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策匯編及產(chǎn)品介紹“一本通”》、《全縣銀行金融產(chǎn)品“大禮包”》宣傳冊,到企業(yè)園區(qū)進(jìn)行政策解讀,實現(xiàn)規(guī)上企業(yè)宣傳全覆蓋,讓企業(yè)全面了解防疫期間各級出臺的金融政策。落實服務(wù)中小企業(yè)發(fā)展金融措施,拓展中小企業(yè)融資渠道,降低企業(yè)融資成本。今年以來,為270家企業(yè)辦理508筆享受銀行優(yōu)惠利率貸款共19.7億元;為14家中小微企業(yè)辦理21筆延期貸款及無還本續(xù)貸共7000萬元。二是積極督促各部門及國有企業(yè)做好國有房產(chǎn)免租工作,2020年行政事業(yè)國有房產(chǎn)減免房租戶數(shù) 17戶,國有企業(yè)減免租戶數(shù)195戶,累計減免金額約270萬元。三是積極落實財政扶持政策,簡化流程、縮短時間,及時兌現(xiàn)各項優(yōu)惠政策。2020年,撥付各類優(yōu)惠政策扶持資金24086萬元、工業(yè)企業(yè)考核獎勵資金2806萬元,企業(yè)降本減負(fù)財政補(bǔ)貼274萬元、質(zhì)量強(qiáng)縣獎勵資金及專利專項獎勵資金188萬元,合計27354萬元。

穩(wěn)中有進(jìn),精準(zhǔn)發(fā)力,在重點支出保障上花力氣。一是疫情防控工作經(jīng)費保障及時有力。2020年,縣財政本級撥付新冠肺炎專項資金753萬元,爭取上級防疫物資保障體系建設(shè)資金1000萬元,切實保障患者醫(yī)療救治、醫(yī)護(hù)人員臨時性補(bǔ)助、防控物資和設(shè)備購置等。二是認(rèn)真組織實施民生工程。全年預(yù)算投入民生工程財政資金5.17億元,其中,上級資金3.66億元,縣級配套1.51億元。三是全力支持打好三大攻堅戰(zhàn)。安排撥付地方隱性債務(wù)化解資金14800萬元,安排債券付息資金17596萬元,實現(xiàn)了我縣政府隱性債務(wù)“無增量、減存量”目標(biāo)。縣本級安排撥付財政專項扶貧項目資金1720萬元,撥付岳西縣結(jié)對幫扶資金1500萬元,并對清理收回的財政存量資金可統(tǒng)籌使用部分,確保50%以上比例用于脫貧攻堅。積極支持污染防治,2020年,安排秸稈禁燒專項經(jīng)費6000萬元,撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治經(jīng)費1355萬元,農(nóng)村垃圾管理經(jīng)費897萬元,城區(qū)污水處理運營費用3604萬元等,支持生態(tài)環(huán)境改善。四是夯實村級運轉(zhuǎn)保障。預(yù)算安排農(nóng)村“三變”改革600萬元、“茶產(chǎn)業(yè)”發(fā)展資金500萬元,扶持苗木花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金500萬元,撥付村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金480萬元,推進(jìn)村級發(fā)展集體經(jīng)濟(jì),提高村級運轉(zhuǎn)自保能力。

各位代表、同志們,2020年,全縣財政運行總體平穩(wěn)。同時,我們也清醒地認(rèn)識到,財政運行中還存在一些不容忽視的問題,面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要是:受全球疫情影響,財政收支矛盾加劇,財政運行壓力增加;部分部門和單位績效觀念和主體責(zé)任還需加強(qiáng),財政資金使用績效有待進(jìn)一步提高;防范地方政府性債務(wù)特別是隱性債務(wù)風(fēng)險的壓力較大等等。針對這些問題,我們將采取有力措施,認(rèn)真加以解決。

二、2021年預(yù)算安排和財政主要工作

2021年,按照保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效要求,預(yù)算編制將繼續(xù)遵循以下原則:

一是艱苦奮斗、堅持勤儉節(jié)約。認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于艱苦奮斗、勤儉節(jié)約一系列重要論述精神,堅決落實過緊日子要求,開源節(jié)流、增收節(jié)支。

二是支持發(fā)展,強(qiáng)化預(yù)算保障。堅持發(fā)展為第一要務(wù),調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),嚴(yán)控一般性支出,保障委、政府重大決策部署有效落實。

三是統(tǒng)籌兼顧,確保預(yù)算平衡。堅持以收定支、量力而行、盡力而為,積極化解財政收支矛盾,確保財政持續(xù)平穩(wěn)運行。

四是創(chuàng)新方式,提升預(yù)算績效。把績效管理擺在更加突出位置,注重預(yù)算績效與預(yù)算編制的有機(jī)結(jié)合,更加有效配置財政資源,創(chuàng)新財政支持方式,最大限度發(fā)揮資金使用效益。

綜合分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和影響財政收支的各種因素,按照《預(yù)算法》及省、市關(guān)于2021年預(yù)算編制的有關(guān)要求,我們編制了2021年預(yù)算草案,具體如下:

(一)一般公共預(yù)算收入計劃:根據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢,確定2021年一般公共預(yù)算收入目標(biāo)比上年決算增長5%,為219000萬元。

(二)一般公共預(yù)算總收入:根據(jù)現(xiàn)行省直管縣和縣鄉(xiāng)兩級財政管理體制,一般公共預(yù)算收入219000萬元加省財政預(yù)下達(dá)轉(zhuǎn)移性收入89766萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金131萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1527萬元、上年結(jié)余3988萬元、減上解支出348萬元后,全縣當(dāng)年一般公共預(yù)算總收入314064萬元,比上年預(yù)算減少36830萬元,下降10.5%(主要為上年從政府性基金調(diào)入43000萬元,本年未調(diào)入)。其中縣本級261557萬元,比上年預(yù)算減少29337萬元,下降10.1%。

(三)縣本級一般公共預(yù)算支出安排

1、工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助共安排86425萬元,占本級總支出的33%;比上年預(yù)算增加1746萬元,增長2.1%。

2、日常公用經(jīng)費共安排12755萬元,占本級總支出的4.9%;比上年預(yù)算增加1960萬元,增長18.2%。

3、專項項目支出共安排162377萬元(其中縣級安排脫貧攻堅1720萬元),占本級總支出的62.1%;比上年預(yù)算減少33043萬元,下降16.9%。

3項合計261557萬元。

(四)政府性基金預(yù)算收支安排

政府性基金預(yù)算收入140528萬元(其中:土地出讓金收入130000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2877萬元、污水處理費收入845萬元、專項債券對應(yīng)項目專項收入1446萬元、上年結(jié)余4283萬元、省財政預(yù)下達(dá)轉(zhuǎn)移性收入1077萬元),比上年預(yù)算下降7.9%;相應(yīng)安排支出140528萬元(含土地出讓金支出130000萬元)。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入131萬元;調(diào)出資金131萬元。

(六)社會保險基金預(yù)算收支安排

社會保險基金預(yù)算收入27079萬元,比上年預(yù)算下降49.5%;相應(yīng)安排支出27079萬元。

為確保全面完成2021年財政目標(biāo)任務(wù),我們將重點做好以下幾個方面工作:

(一)加力提效實施積極的財政政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。一是落實全年財政收入預(yù)期目標(biāo),繼續(xù)推行目標(biāo)預(yù)期管理和預(yù)警通告機(jī)制,壓實財稅部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))組織收入工作責(zé)任,努力實現(xiàn)財政收入與經(jīng)濟(jì)增長保持同步。二是落實減稅降費相關(guān)政策,大力壓減一般性支出,多渠道籌集資金彌補(bǔ)減收,努力實現(xiàn)預(yù)算收支平衡。三是完善產(chǎn)業(yè)扶持政策體系,著力發(fā)揮財政資金杠桿和引導(dǎo)作用,推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展。積極做好“四送一服”雙千工程,培育“專精特新”中小企業(yè),大力支持制造業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)等發(fā)展。四是落實信貸政策,加大資金投放。推進(jìn)“稅融通”、“4321”政銀擔(dān)合作、續(xù)貸過橋資金等業(yè)務(wù),緩解中小微企業(yè)融資難、融資貴問題。鼓勵金融機(jī)構(gòu)加大對企直接投放,積極順應(yīng)融資成本下行大勢,主動調(diào)低企業(yè)和“三農(nóng)”貸款利率。五是加大對上爭取力度。密切關(guān)注國家經(jīng)濟(jì)體制改革,深入研究政策導(dǎo)向,掌握資金投入重點,充分發(fā)揮財政職能作用,積極爭取項目和資金支持,綜合運用財稅、貼息、以獎代補(bǔ)等政策手段,努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

(二)健全制度機(jī)制,進(jìn)一步加強(qiáng)財政預(yù)算管理。一是堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序,加強(qiáng)庫款監(jiān)測及預(yù)警管理,及時足額保障 “三?!敝С?。二是落實政府過緊日子要求。把政府過緊日子作為財政工作長期堅持的方針,貫穿到財政工作的各方面各環(huán)節(jié),堅持量入為出、有保有壓、可壓盡壓。三是提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量和效率,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控,把嚴(yán)把緊支出關(guān)口,嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加。并加強(qiáng)庫款管理,科學(xué)調(diào)度國庫資金,切實防范支付風(fēng)險,有效保障重點支出需要。四是深化預(yù)算績效管理,加快分行業(yè)、分領(lǐng)域核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用,完善評價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整和改進(jìn)管理掛鉤機(jī)制,做到花錢必問效,無效要問責(zé),低效多壓減,有效多安排。五是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。繼續(xù)完善政府債務(wù)管理機(jī)制,健全政府債務(wù)預(yù)警機(jī)制,強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理。落實隱性債務(wù)化解,足額安排到期還本債券資金預(yù)算,切實防范財政運行風(fēng)險。六是積極配合推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督,深入貫徹落實《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》和人大有關(guān)要求,自覺接受預(yù)算決算審查監(jiān)督。

(三)凸顯財政公共屬性,推動社會事業(yè)再上新水平。一是落實疫情防控常態(tài)化要求,統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作。二是穩(wěn)步提高基本民生保障水平,堅持以人民為中心的發(fā)展思想,切實發(fā)揮政府作用?;久裆龊闷栈菪?、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)。加強(qiáng)基本民生保障,扶貧、義務(wù)教育、基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)低保等民生支出只增不減。進(jìn)一步明確各項民生保障政策功能定位,注重政策之間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),加大困難群體托底保障力度,確保工作不留死角,對象全面覆蓋。三是扎實推進(jìn)民生工程。充分發(fā)揮民生工程牽頭作用,健全和完善民生工程推進(jìn)機(jī)制,全面實施民生工程績效考評,確保民生工程真正惠及民生。四是突出依法、科學(xué)、精準(zhǔn)治污,重點支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn),推動實現(xiàn)污染防治攻堅戰(zhàn)階段性目標(biāo)。

(四)促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是加大鄉(xiāng)村振興投入力度,研究落實土地出讓金凈收益50%用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的政策。二是加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革,調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)種養(yǎng)結(jié)構(gòu),通過設(shè)立“茶產(chǎn)業(yè)”、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)獎補(bǔ)等專項基金,推進(jìn)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)、農(nóng)業(yè)品牌、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全創(chuàng)建。三是完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。積極支持水利設(shè)施、土地治理和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),充分發(fā)揮一事一議財政獎補(bǔ)機(jī)制,改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支撐條件。四是改善農(nóng)村人居環(huán)境。繼續(xù)增加財政資金投入,積極引導(dǎo)社會資本參與支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè),扎實推進(jìn)“315”品牌村建設(shè)。持續(xù)實施農(nóng)村“三大革命”,“四好”公路建設(shè),提升村容村貌。

 

 

 

 

 

 

 

說  明

 

一、關(guān)于財政收入口徑變化方面

按照省、市統(tǒng)一要求,為更好的對接滬蘇浙和“一地六縣”統(tǒng)計口徑一體化,從2020年開始,我省人代會報告只寫地方財政收入,不寫財政總收入,表述為一般公共預(yù)算收入。因此我縣人代會報告一般公共預(yù)算收入數(shù)據(jù)為地方財政收入完成數(shù),不含上劃中央財政收入。(2020年我縣財政總收入完成298717萬元,占年度調(diào)整任務(wù)的101.2%;增收5339萬元,增長1.8%。從收入結(jié)構(gòu)看:稅收收入完成200699萬元,下降6.4%,占公共財政預(yù)算收入的67.2%;非稅收入完成98018萬元,增長24.2%,占公共財政預(yù)算收入的32.8%。從收入級次看:地方公共財政預(yù)算收入預(yù)計完成208527萬元,占公共財政預(yù)算收入的69.8%,增長0.6%;上劃中央公共財政預(yù)算收入預(yù)計完成90190萬元,占公共財政預(yù)算收入的30.2%,增長4.8%。)

二、關(guān)于2020年支出增減變化原因

1、一般公共預(yù)算支出減支38741萬元,下降9.9%,主要是因為2019年從政府性基金調(diào)入一般預(yù)算62240萬元,2020年只調(diào)入7000萬元。

2、政府性基金預(yù)算支出增支35823萬元,增長31.6%,主要因為本年新增債券資金38900萬元,增支11400萬元、本年特別國債資金增支11522萬元及土地出讓金安排的支出增加等。

3、社會保險基金預(yù)算支出減支16328萬元,下降39.9%,主要是因為企業(yè)職工養(yǎng)老保險和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金本年納入市級統(tǒng)籌,收入支出納入市級金庫核算。

三、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入是指地方財政上劃完中央、省級財政收入之后地方留成部分收入。主要包括稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入等(本報告中是指縣財政組織的地方財政收入)。

2、一般公共預(yù)算支出是指地方財政將一般公共預(yù)算收入安排的支出,包括一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入安排的支出。

3、政府性基金預(yù)算收入是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,為支持某項事業(yè)發(fā)展,按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。我縣主要包括土地出讓金收入、城市配套費收入、污水處理費等。

4、政府性基金預(yù)算支出是指地方財政將政府性基金預(yù)算收入安排的支出,包括政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入安排的支出。

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入是指依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院規(guī)定應(yīng)當(dāng)納入國有資本經(jīng)營預(yù)算的國有獨資企業(yè)和國有獨資公司按照規(guī)定上繳國家的利潤收入、從國有資本控股和參股公司獲得的股息紅利收入、國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、清算收入和其他收入。

6、社會保險基金收入是指縣金庫收到的各項社會保險費收入。

7、社會保險基金支出是指縣財政將縣金庫收到的各項社會保險費收入撥至社會保險基金專戶的數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

關(guān)于郎溪縣2021年本級政府預(yù)算說明

 

一、公共財政收支預(yù)算安排情況

(一)公共財政收支預(yù)算安排原則

一是艱苦奮斗、堅持勤儉節(jié)約。

二是支持發(fā)展,強(qiáng)化預(yù)算保障。

三是統(tǒng)籌兼顧,確保預(yù)算平衡。

四是創(chuàng)新方式,提升預(yù)算績效。

(二)一般公共預(yù)算收入任務(wù)安排情況

擬定一般公共預(yù)算收入219000萬元,比上年預(yù)算增加12000萬元,增長5.8%。

(三)財政可用財力情況

根據(jù)現(xiàn)行省直管縣和縣鄉(xiāng)兩級財政管理體制,一般公共預(yù)算收入219000萬元加省財政預(yù)下達(dá)轉(zhuǎn)移性收入89766萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金131萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6556萬元、上年結(jié)余219萬元、減上解支出348萬元后,全縣當(dāng)年一般公共預(yù)算總收入315324萬元,比上年預(yù)算減少35570萬元,下降10.1%。其中:縣本級262817萬元,減少28077萬元,下降9.7%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級52507萬元,減少7493萬元,下降12.5%。

(四)縣本級公共財政預(yù)算支出編制情況

1、支出預(yù)算口徑

1)人員經(jīng)費、對個人和家庭的補(bǔ)助繼續(xù)實行“零基預(yù)算”方法計算

①財政供給人員范圍:各單位編制內(nèi)在崗在冊人員、機(jī)構(gòu)改革提前離崗人員、經(jīng)組織部門批準(zhǔn)調(diào)動而出現(xiàn)的超編人員、離休、退休(退職)人員和遺屬為財政供給人員,由公共財政預(yù)算安排經(jīng)費。未經(jīng)組織部門批準(zhǔn)調(diào)動的超編人員、各單位自聘人員和臨時工,財政不供給。

②經(jīng)費供給口徑:人員經(jīng)費以2020年12月財政統(tǒng)發(fā)工資為測算依據(jù)。

③經(jīng)費供給標(biāo)準(zhǔn):工資及津補(bǔ)貼的計算統(tǒng)一以2020年12月經(jīng)人社部門核定的標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),按照確定的各單位經(jīng)費供給口徑,計算出各單位的人員經(jīng)費供給總額。

計算出各單位的人員經(jīng)費供給總額后,再按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)計算“五險一金”財政供給總額。

離休有關(guān)費用的安排標(biāo)準(zhǔn):特需費每人每年1000元;公用經(jīng)費每人每年1200元;一次性補(bǔ)助按廳級(正高)每人每年1300元、縣級(副高)每人每年1000元、其他(中級及以下)每人每年800元的標(biāo)準(zhǔn)安排;增發(fā)1-3個月的離休費根據(jù)離休人員參加革命工作時間確定安排。離休有關(guān)費用均列入“對個人和家庭的補(bǔ)助”經(jīng)濟(jì)科目。

2)公用經(jīng)費分類按定額安排預(yù)算

①一般公用經(jīng)費:縣委辦、政府辦、人大辦、政協(xié)辦、組織部、紀(jì)委、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、政法委、人武部公務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)為每個編制每年7000元。一般行政單位及綜合執(zhí)法部門公務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)為每個編制每年6000元。事業(yè)單位公務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)為每個編制每年5000元。公檢法公務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)按上級有關(guān)要求,為每個編制每年18200元。義務(wù)教育階段日常公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)為城關(guān)初中45元/學(xué)生、小學(xué)30元/學(xué)生;農(nóng)村初中15元/學(xué)生、小學(xué)10元/學(xué)生。公辦幼兒園生均公用經(jīng)費按財教[2018]1402號文件要求,為500元/學(xué)生(普惠制私立幼兒園為200元/學(xué)生)。公辦普通高中生均公用經(jīng)費按財教[2018]722號文件要求,為800元/學(xué)生。

②專項業(yè)務(wù)費:根據(jù)縣委、縣政府會議紀(jì)要精神或上級有關(guān)文件規(guī)定予以適當(dāng)調(diào)整,無特殊情況一律實行零增長。

2、一般公共預(yù)算支出安排情況

縣本級公共財政預(yù)算262817萬元,比上年預(yù)算減少28077萬元,下降9.7%。

1)縣本級公共財政預(yù)算支出分項情況如下:

①工資福利支出、對家庭和個人的補(bǔ)助共安排86447萬元,占本級總支出的32.9%;比上年預(yù)算增加1768萬元,增長2.1%。

②一般公用經(jīng)費及專項業(yè)務(wù)費7638萬元,占本級總支出的2.9%;增加1183萬元,增長18.3%。

③一般項目支出5145萬元,占本級總支出的2%;增加805萬元,增長18.6%。

④專項項目支出163587萬元,占本級總支出的62.2%;減少31833萬元,下降16.3%。

財政預(yù)算收支平衡,未列赤字。

二、政府性基金收支預(yù)算安排情況

政府性基金預(yù)算收入140528萬元,減少9351萬元,下降6.2%。其中:土地出讓金收入130000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2877萬元、污水處理費收入845萬元、專項債券對應(yīng)項目專項收入1446萬元、上年結(jié)余4283萬元(其中抗疫國債結(jié)余資金4191萬元)、省財政預(yù)下達(dá)轉(zhuǎn)移性收入1077萬元;相應(yīng)安排支出140528萬元,增加33649萬元,增長31.5%。具體安排情況如下:

1、土地出讓金、專項債券對應(yīng)項目專項收入及上年結(jié)余收入合計135729萬元,支出安排為:

1)抗疫國債結(jié)余資金4191萬元為交運局318國道十字段改擴(kuò)建工程4126.14萬元、住建局古城區(qū)道路工程53.63萬元、恒壓泵站及老城區(qū)自來水管網(wǎng)改造工程11.23萬元。

2)土地出讓金收入130000萬元、上年結(jié)余72萬元加專項債券對應(yīng)項目專項收入1446萬元安排支出131518萬元,為征地和拆遷補(bǔ)償支出6076萬元、土地開發(fā)支出69000萬元S214省道郎溪段(含G235十字至七塔段規(guī)劃線位)改建工程PPP項目19114萬元、郎溪段改造工程PPP績效考核與中期評估費用90萬元、補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出1000萬元、土地開發(fā)業(yè)務(wù)支出500萬元、隱性債務(wù)化解13500萬元、鄉(xiāng)村振興10000萬元315品牌村建設(shè)資金6000萬元(含鄉(xiāng)村文化振興宣傳經(jīng)費1000萬元)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程3103.1萬元、棚改資金10000萬元、債務(wù)付息及發(fā)行費用支出10662萬元、債務(wù)還本支出10780萬元。

3)彩票公益金結(jié)余20萬元繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用。

2、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2877萬元支出安排為:城市維護(hù)費1899.81萬元、環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費953.03萬元、公廁管理服務(wù)經(jīng)費12.68萬元、裝璜類建筑垃圾清運經(jīng)費11.48萬元。

3、污水處理費收入845萬元支出安排為:代征手續(xù)費84.5萬元、污水處理設(shè)施建設(shè)和運營760.5萬元。

4、省財政預(yù)下達(dá)轉(zhuǎn)移性收入1077萬元支出安排為:大中型水庫移民后期扶持基金支出641萬元、重大水利工程建設(shè)基金支出292萬元、彩票公益金安排的支出144萬元。

三、社會保險基金收支預(yù)算安排情況

社會保險基金預(yù)算收入、支出均安排27079萬元,分別減少26559萬元、下降49.5%。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排131萬元,增加30萬元,增長29.7%。調(diào)出資金131萬元。

 

關(guān)于郎溪縣2021年轉(zhuǎn)移支付支出

預(yù)算情況說明

 

一、一般性轉(zhuǎn)移支付安排情況

一般性轉(zhuǎn)移支付共74383萬元,主要用于彌補(bǔ)部分財力性缺口和部分項目補(bǔ)助。

二、專項轉(zhuǎn)移支付安排情況

上級專項轉(zhuǎn)移支付1298萬元主要用于安排以下方面:一般公共服務(wù)24萬元,教育46萬元,文化旅游體育與傳媒137萬元,社會保障和就業(yè)205萬元,衛(wèi)生健康82萬元,節(jié)能環(huán)保505萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)156萬元,農(nóng)林水143萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

關(guān)于郎溪縣舉借政府債務(wù)情況說明

 

經(jīng)安徽省人民政府批準(zhǔn),省財政廳核定我縣2020年末地方政府一類債務(wù)限額565253萬元,其中:一般債務(wù)限額240737萬元、專項債務(wù)限額324516萬元。

2020年底,全縣一類債務(wù)余額為547614萬元,其中:一般債務(wù)余額240492萬元、專項債務(wù)余額307122萬元。債務(wù)余額中地方政府債券余額547614萬元。地方政府債券余額中2020年當(dāng)年增加39200萬元,以前年度余額508414萬元。

     2020年債券發(fā)行費支出127萬元,其中一般39萬元,專項88萬元;債券付息支出18042萬元,其中一般8794萬元,專項9248萬元。2020年我縣新增政府債券39200萬元,其中:新增一般債券300萬元,新增專項債券38900萬元;償還到期政府債務(wù)86321萬元。

      2021年預(yù)算安排債券付息支出19436萬元,其中一般債券利息8778萬元,專項債券利息10659萬元。2021年預(yù)算安排債券還本支出10780萬元,其中專項債券還本支出10780萬元。                                                                  

 

 

 

關(guān)于預(yù)算績效工作開展情況說明

  一、工作開展情況

(一)強(qiáng)化組織保障。為深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的重大決策部署,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系,經(jīng)縣委、縣政府同意,成立了郎溪縣預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由縣委常委、常務(wù)副縣長擔(dān)任組長,縣財政局局長擔(dān)任副組長,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣財政局,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)和推進(jìn)預(yù)算績效管理各項工作。成立了郎溪縣預(yù)算績效管理評價中心,組織開展縣級財政資金預(yù)算績效目標(biāo)管理運行監(jiān)控和評價管理,指導(dǎo)縣級部門開展預(yù)算績效管理工作。

(二)完善制度機(jī)制。認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》,全面深化財政預(yù)算管理改革,按照“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的要求,將制度建設(shè)作為預(yù)算績效管理重點工作來抓。貫徹落實皖發(fā)〔201911號文件精神,結(jié)合我縣實際出臺了《郎溪縣財政局關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施辦法》、《郎溪縣預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》、《郎溪縣預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法》、《郎溪縣預(yù)算政策項目事前績效評估管理暫行辦法》、《郎溪縣預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》、《郎溪縣項目支出績效評價管理暫行辦法》和《郎溪縣財政局預(yù)算績效管理內(nèi)部工作規(guī)程》,為開展預(yù)算績效管理工作和提高績效管理水平提供制度保障。

(三)建立指標(biāo)體系。參照宣城市財政預(yù)算績效指標(biāo)庫,結(jié)合我縣實際,已建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的《郎溪縣財政預(yù)算績效指標(biāo)體系》,目前指標(biāo)體系收錄通用指標(biāo)(A類指標(biāo)15類)和專用指標(biāo)(B類指標(biāo)16類)共計31大類,涉及146項資金用途,3078個具體績效指標(biāo)。

(四)加強(qiáng)培訓(xùn)交流。為加快推進(jìn)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系,開展了多次、多形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動。一是積極參加上級部門組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動,系統(tǒng)地學(xué)習(xí)研究績效管理方面的政策和文件精神,交流工作中遇到的難題。二是與此項工作開展得較好的市縣學(xué)習(xí)交流,借鑒其經(jīng)驗和做法。三是組織全縣預(yù)算單位的相關(guān)人員進(jìn)行交流,特邀專家就績效目標(biāo)編制申報、績效運行監(jiān)控、績效目標(biāo)評價等做了詳細(xì)的講解,并選擇部分單位進(jìn)行了一對一輔導(dǎo),對預(yù)算績效管理工作開展以來遇到的問題進(jìn)行梳理,答疑解惑。通過一系列的活動,使得全縣預(yù)算單位對預(yù)算績效評價工作認(rèn)識逐步提升,為進(jìn)一步深入開展績效管理工作奠定了堅實基礎(chǔ)。

二、預(yù)算績效管理重點工作推進(jìn)情況

(一)加強(qiáng)事前績效評估。2021年起,對縣級擬新出臺通過預(yù)算資金安排的重大政策和項目開展事前績效評估,財政重點評估立項必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等,評估結(jié)果作為財政評審和預(yù)算安排的依據(jù)。目前已完成了3個預(yù)算新增重大項目的事前績效評估。

(二)加強(qiáng)績效目標(biāo)管理。根據(jù)《郎溪縣財政局關(guān)于開展2020年度縣直部門預(yù)算績效目標(biāo)編報工作的通知》要求,預(yù)算單位在編制年度預(yù)算時,根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),編制《項目支出績效目標(biāo)申報表》和《部門(單位)整體支出績效目標(biāo)申報表》隨預(yù)算一并報送,財政部門對部門報送的績效目標(biāo)進(jìn)行審核,根據(jù)審核情況提出預(yù)算安排意見。2020年度共有54個縣級預(yù)算部門開展績效目標(biāo)管理工作,編報項目118個,資金總額8.75億元。

(三)加強(qiáng)績效監(jiān)控管理。2020年度縣級預(yù)算績效監(jiān)控開展時間以2020930日為時間節(jié)點,根據(jù)《郎溪縣財政局關(guān)于開展2020年度縣直部門預(yù)算項目績效運行監(jiān)控工作的通知》要求,各部門(單位)對年度前三季度的項目預(yù)算編制和執(zhí)行、績效目標(biāo)實現(xiàn)程度、項目管理、資金管理和項目糾偏等重點情況進(jìn)行監(jiān)控,根據(jù)監(jiān)控結(jié)果完成《項目績效運行監(jiān)控情況表》和《部門整體支出績效運行監(jiān)控情況表》。2020年縣級預(yù)算部門績效運行監(jiān)控全覆蓋,年中預(yù)算調(diào)整為1.66億元,實際支出8.34億元。

(四)加強(qiáng)績效評價管理。根據(jù)《郎溪縣財政局關(guān)于開展2019年度縣直部門項目績效自評和部門評價工作的通知》要求,共54個縣級預(yù)算部門開展了項目績效自評和部門評價工作,自評項目107個,自評金額6.32億元,財政部門在單位自評的基礎(chǔ)上選取了10個重點項目開展復(fù)核評價,涉及財政資金2.93億元。

(五)加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用。按照《郎溪縣財政預(yù)算績效評價結(jié)果應(yīng)用管理暫行辦法》,做好績效評價結(jié)果應(yīng)用工作,對項目實施達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)、資金使用效益不明顯的,財政部門緩撥、停撥項目資金,并相應(yīng)核減下一年度項目支出預(yù)算。

(六)加強(qiáng)績效評價信息公開。在批復(fù)單位預(yù)算時,將項目資金績效目標(biāo)一同批復(fù),與預(yù)算同步公開,通過政府門戶網(wǎng)站公開財政重點項目績效評價和項目績效自評復(fù)核情況,將財政重點項目評價結(jié)果報送縣人大,接受人大的監(jiān)督、指導(dǎo),提高財政資金使用的公開性和透明性。

(七)第三方參與績效評價管理情況。印發(fā)《郎溪縣第三方機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績效管理工作暫行辦法》,積極引入第三方機(jī)構(gòu)參與民生工程項目、新增債券資金等重點項目績效評價管理工作。

三、其他相關(guān)工作情況

(一)取得成效。通過開展績效評價,建立和完善了一系列工作機(jī)制,逐步形成從目標(biāo)申報到績效運行監(jiān)控、績效自評、第三方評價等貫穿全過程的預(yù)算績效管理體系,改進(jìn)資金使用管理方式,促進(jìn)部門預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。從績效評價結(jié)果看,被評價項目(部門)總體績效目標(biāo)明確,決策依據(jù)充分,資金分配合理,財務(wù)制度健全,會計核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確,達(dá)到預(yù)期效果。

(二)存在問題。根據(jù)目前我縣預(yù)算績效管理工作的開展情況來看,主要存在以下兩方面問題:

一是思想認(rèn)識有待提高。部分單位對績效管理工作認(rèn)識不到位、理解不充分,對績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉,對工作重點把握不到位,還停留在是否按計劃完成任務(wù)上,沒有放在產(chǎn)出和效益方面。

二是指標(biāo)體系尚待完善。雖然績效評價工作從上到下都在開展,但是對指標(biāo)具體設(shè)置沒有統(tǒng)一的明確規(guī)定,缺乏針對性較強(qiáng)的個性評價指標(biāo)。既有的評價指標(biāo)存在定量指標(biāo)多,定性指標(biāo)少的現(xiàn)象,導(dǎo)致出現(xiàn)單位職能不同、支出事項有差別等情況時,評價缺乏依據(jù),間接影響績效評價的質(zhì)量。 

(三)下一步工作打算與建議

一是繼續(xù)深入開展績效管理宣傳。對預(yù)算單位負(fù)責(zé)人和財會人員宣傳實施預(yù)算績效管理的指導(dǎo)思想、基本原則、目標(biāo)任務(wù)、主要內(nèi)容和工作要求,強(qiáng)化部門預(yù)算績效管理意識,從重資金投入管理轉(zhuǎn)向重預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)管全過程績效管理,提高預(yù)算單位績效管理水平。

二是繼續(xù)完善績效指標(biāo)體系。探索設(shè)定項目個性化指標(biāo),科學(xué)合理的設(shè)置評價標(biāo)準(zhǔn),督促指導(dǎo)預(yù)算單位在項目實施過程中注重可用指標(biāo)的積累,根據(jù)具體績效評價對象特點及時歸納總結(jié)適用于本行業(yè)、本部門的項目績效指標(biāo),逐步完善具體、實用的績效指標(biāo)體系,切實提高指標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、及時性和規(guī)范性。

三是繼續(xù)強(qiáng)化協(xié)同推進(jìn)工作機(jī)制。加強(qiáng)財政部門與預(yù)算單位之間、財政部門內(nèi)部科室之間的協(xié)調(diào)配合,構(gòu)建分工明確、各司其職、齊抓共管的工作格局。推動落實人大、審計等部門的監(jiān)督,強(qiáng)化工作銜接、上下聯(lián)動,同步實施、整體推進(jìn),逐步建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。

四是繼續(xù)拓展績效管理范圍。對縣委、縣政府和人民群眾關(guān)注的重點項目實施重點評價,開展涉企項目資金、重點民生、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興、債務(wù)、政府投資基金、涉及財政資金的政府和社會資本合作(PPP)項目的績效管理,不斷擴(kuò)大納入績效管理的財政資金范圍。

五是繼續(xù)強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用。建立評價反饋整改機(jī)制,績效評價工作完成后,評價結(jié)果及時反饋項目主管部門,督促整改評價中發(fā)現(xiàn)的問題。將評價結(jié)果與預(yù)算資金和項目資金安排掛鉤,進(jìn)一步增強(qiáng)部門的支出責(zé)任。

  六是相關(guān)建議。預(yù)算績效管理工作已納入縣政府目標(biāo)管理績效考核體系,今后就是常態(tài)化工作,建議上級多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升績效管理人員的業(yè)務(wù)水平和能力,便于今后更好的指導(dǎo)部門單位開展工作,助推我縣預(yù)算績效管理工作高質(zhì)量發(fā)展。

 

 

2021年郎溪縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算表

 

單位:萬元

項       目

2021年預(yù)算數(shù)

一、稅收收入

135700

       增值稅

63760

       營業(yè)稅

7700

       企業(yè)所得稅

       個人所得稅

2650

       資源稅

700

       城市維護(hù)建設(shè)稅

6740

       房產(chǎn)稅

3410

       印花稅

1980

       城鎮(zhèn)土地使用稅

14700

       土地增值稅

5760

       車船稅

1760

       耕地占用稅

9600

       契稅

16400

       煙葉稅

440

       環(huán)境保護(hù)稅

100

二、非稅收入

83300

       專項收入

8340

       行政事業(yè)性收費收入

3000

       罰沒收入

20000

       國有資本經(jīng)營收入

       國有資源(資產(chǎn))有償使用收入

50360

       捐贈收入

       政府住房基金收入

100

       其他收入

1500

     收入合計

219000

 

 

 

 

2021年郎溪縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算表                                                    

 

 

 

單位:萬元

項       目

2021年預(yù)算數(shù)

加:上級提前
下達(dá)轉(zhuǎn)移支付
數(shù)

2021年預(yù)算合計數(shù)

一、一般公共預(yù)算支出

314026

1298

315324

   一般公共服務(wù)

57311

24

57335

   公共安全支出

12893

12893

   教育支出

35447

46

35493

   科學(xué)技術(shù)支出

19969

19969

   文化旅游體育與傳媒支出

3574

137

3711

   社會保障和就業(yè)支出

37069

205

37274

   衛(wèi)生與健康支出

19072

82

19154

   節(jié)能環(huán)保支出

2711

505

3216

   城鄉(xiāng)社區(qū)支出

53362

156

53518

   農(nóng)林水支出

34614

143

34757

   交通運輸支出

5999

5999

   資源勘探信息等支出

1472

1472

   商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

198

198

   自然資源海洋氣象等支出

2867

2867

   住房保障支出

9916

9916

   糧油物資儲備支出

144

144

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

1853

1853

   預(yù)備費

5000

5000

   債務(wù)付息支出

8778

8778

   債務(wù)發(fā)行費用支出

2

2

   其他支出

1775

1775

二、對下級稅收返還和轉(zhuǎn)移支付

   稅收返還

   一般性轉(zhuǎn)移支付

   專項轉(zhuǎn)移支付

加:上解上級支出

348

    調(diào)出資金

      補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

    地方政府一般債務(wù)還本支出

    地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出

    援助其他地區(qū)支出

   支出合計

314026

1298

315672

2021年郎溪縣本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

 

 

 

單位:萬元

項目

2021年預(yù)算數(shù)

加:上
級提前
下達(dá)轉(zhuǎn)
移支付
數(shù)

2021年預(yù)算合計數(shù)

一、一般公共服務(wù)

53885

54

53939

    人大事務(wù)

277

277

      行政運行

277

277

    政協(xié)事務(wù)

188

188

      行政運行

188

188

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

1662

1662

      行政運行

1662

1662

    發(fā)展與改革事務(wù)

508

508

      行政運行

508

508

    統(tǒng)計信息事務(wù)

729

729

      行政運行

187

187

      專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)

457

457

      統(tǒng)計抽樣調(diào)查

85

85

    財政事務(wù)

1673

6

1679

      行政運行

557

557

      財政國庫業(yè)務(wù)

15

15

      其他財政事務(wù)支出

1101

6

1107

    稅收事務(wù)

2500

2500

      其他稅收事務(wù)支出

2500

2500

    審計事務(wù)

731

5

736

      行政運行

549

549

      審計業(yè)務(wù)

182

5

187

    紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

818

818

      行政運行

818

818

    商貿(mào)事務(wù)

235

235

      行政運行

235

235

    檔案事務(wù)

112

112

      行政運行

112

112

    民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)

75

75

      行政運行

75

75

    群眾團(tuán)體事務(wù)

185

9

194

      行政運行

185

9

194

    黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

307

307

      行政運行

307

307

    組織事務(wù)

527

527

      行政運行

527

527

    宣傳事務(wù)

346

346

      行政運行

346

346

    統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

127

127

      行政運行

127

127

    其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

564

564

      行政運行

564

564

    市場監(jiān)督管理事務(wù)

1529

34

1563

      行政運行

1252

24

1276

      事業(yè)運行

277

10

287

    其他一般公共服務(wù)支出

40792

40792

      其他一般公共服務(wù)支出

40792

40792

二、公共安全支出

11128

1765

12893

    武裝警察部隊

28

28

      武裝警察部隊

28

28

    公安

7174

1120

8294

      行政運行

7174

11

7185

      其他公安支出

1109

1109

    檢察

598

188

786

      行政運行

598

598

      其他檢察支出

188

188

    法院

2561

313

2874

      行政運行

2561

2561

      其他法院支出

313

313

    司法

767

144

911

      行政運行

745

745

      公共法律服務(wù)

22

6

28

      其他司法支出

138

138

三、教育支出

30438

5055

35493

    教育管理事務(wù)

1292

1292

      行政運行

535

535

      其他教育管理事務(wù)支出

757

757

    普通教育

20669

4559

25228

      學(xué)前教育

417

369

786

      小學(xué)教育

11988

11988

      初中教育

5590

5590

      高中教育

2674

54

2728

      其他普通教育支出

4136

4136

    職業(yè)教育

270

456

726

      中等職業(yè)教育

245

46

291

      技校教育

25

25

      其他職業(yè)教育支出

410

410

    廣播電視教育

60

60

      廣播電視學(xué)校

60

60

    特殊教育

130

40

170

      特殊學(xué)校教育

130

40

170

    進(jìn)修及培訓(xùn)

1517

1517

      教師進(jìn)修

425

425

      干部教育

1092

1092

    教育費附加安排的支出

6500

6500

      其他教育費附加安排的支出

6500

6500

四、科學(xué)技術(shù)支出

19941

28

19969

    技術(shù)研究與開發(fā)

19850

21

19871

      其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

19850

21

19871

    科學(xué)技術(shù)普及

91

7

98

      機(jī)構(gòu)運行

91

7

98

五、文化旅游體育與傳媒支出

2476

828

3304

    文化和旅游

1617

295

1912

      行政運行

387

387

      圖書館

64

60

124

      群眾文化

109

20

129

      其他文化和旅游支出

1057

215

1272

    文物

6

528

534

      博物館

5

18

23

      其他文物支出

1

510

511

    體育

30

30

      行政運行

30

30

    廣播電視

770

5

775

      廣播電視事務(wù)

770

770

      其他廣播電視支出

5

5

    其他文化旅游體育與傳媒支出

53

53

      其他文化旅游體育與傳媒支出

53

53

六、社會保障和就業(yè)支出

24645

11714

36359

    人力資源和社會保障管理事務(wù)

1029

1029

      行政運行

341

341

      社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

312

312

      其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

376

376

    民政管理事務(wù)

442

30

472

      行政運行

241

241

      基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

100

30

130

      其他民政管理事務(wù)支出

101

101

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

10899

10899

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

5899

5899

      對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助

5000

5000

    就業(yè)補(bǔ)助

676

676

      其他就業(yè)補(bǔ)助支出

676

676

    撫恤

767

1299

2066

      其他優(yōu)撫支出

767

1299

2066

    退役安置

642

377

1019

      退役士兵安置

545

119

664

      軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置

90

88

178

      其他退役安置支出

7

170

177

    社會福利

1661

1661

      兒童福利

3

3

      社會福利事業(yè)單位

54

54

      其他社會福利支出

1604

1604

    殘疾人事業(yè)

796

31

827

      行政運行

70

70

      殘疾人康復(fù)

184

31

215

      殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼

440

440

      其他殘疾人事業(yè)支出

102

102

    紅十字事業(yè)

40

40

      行政運行

40

40

    最低生活保障

2050

2050

      城市最低生活保障金支出

200

200

      農(nóng)村最低生活保障金支出

1850

1850

    臨時救助

338

338

      臨時救助支出

312

312

      流浪乞討人員救助支出

26

26

    特困人員救助供養(yǎng)

1210

82

1292

      農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

1210

82

1292

    其他生活救助

2707

2707

      其他農(nóng)村生活救助

2707

2707

    財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助

2349

6414

8763

      財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助

2349

6414

8763

    財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助

2000

2000

      財政對工傷保險基金的補(bǔ)助

2000

2000

    退役軍人管理事務(wù)

422

422

      行政運行

167

167

      其他退役軍人事務(wù)管理支出

255

255

    其他社會保障和就業(yè)支出

98

98

七、衛(wèi)生健康支出

14360

4415

18775

    衛(wèi)生健康管理事務(wù)

1207

286

1493

      行政運行

1162

1162

      其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出

45

286

331

    公立醫(yī)院

1842

254

2096

      綜合醫(yī)院

1119

1119

      中醫(yī)(民族)醫(yī)院

383

383

      精神病醫(yī)院

146

146

      其他公立醫(yī)院支出

194

254

448

    基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

4746

4746

      鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

4401

4401

      其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

345

345

    公共衛(wèi)生

754

2549

3303

      疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)

287

8

295

      衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)

155

155

      婦幼保健機(jī)構(gòu)

292

292

      基本公共衛(wèi)生服務(wù)

2452

2452

      重大公共衛(wèi)生專項

20

89

109

    計劃生育事務(wù)

550

460

1010

      計劃生育服務(wù)

182

182

      其他計劃生育事務(wù)支出

550

278

828

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

4160

4160

      行政單位醫(yī)療

1358

1358

      事業(yè)單位醫(yī)療

2802

2802

    醫(yī)療救助

817

777

1594

      城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

575

70

645

      其他醫(yī)療救助支出

242

707

949

    優(yōu)撫對象醫(yī)療

89

89

      優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助

89

89

    醫(yī)療保障管理事務(wù)

284

284

      行政運行

89

89

      其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出

195

195

八、節(jié)能環(huán)保支出

2374

842

3216

    污染防治

2374

349

2723

      其他污染防治支出

2374

349

2723

    其他節(jié)能環(huán)保支出

493

493

九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7281

156

7437

      城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

4245

4245

        行政運行

2138

2138

        城管執(zhí)法

507

507

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

1600

1600

      城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

1946

156

2102

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

1946

156

2102

      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

1090

1090

十、農(nóng)林水支出

17034

17106

34140

      農(nóng)業(yè)農(nóng)村

7079

7862

14941

        行政運行

834

834

        事業(yè)運行

2608

2608

        病蟲害控制

41

41

        防災(zāi)救災(zāi)

200

200

        農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展

60

5014

5074

        農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)

2100

2100

        農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用

7

326

333

        農(nóng)村道路建設(shè)

1229

1229

        其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

2522

2522

      林業(yè)和草原

1153

296

1449

        行政運行

120

120

        事業(yè)機(jī)構(gòu)

1033

1033

        森林生態(tài)效益補(bǔ)償

4

4

        其他林業(yè)和草原支出

292

292

      水利

2596

7791

10387

        行政運行

87

87

        水利工程建設(shè)

6100

6100

        農(nóng)村水利

450

525

975

        大中型水庫移民后期扶持專項支出

1166

1166

        農(nóng)村人畜飲水

1288

1288

        其他水利支出

771

771

      扶貧

3355

366

3721

        行政運行

135

135

        其他扶貧支出

3220

366

3586

      農(nóng)村綜合改革

1123

791

1914

        對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助

311

258

569

        對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助

812

533

1345

      普惠金融發(fā)展支出

1228

1228

        支持農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)

1000

1000

        農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼

228

228

      其他農(nóng)林水支出

500

500

        其他農(nóng)林水支出

500

500

十一、交通運輸支出

4417

1582

5999

      公路水路運輸

3417

1379

4796

        行政運行

169

169

        公路養(yǎng)護(hù)

2638

1379

4017

        公路和運輸安全

38

38

        公路運輸管理

572

572

      成品油價格改革對交通運輸?shù)难a(bǔ)貼

1000

203

1203

        對城市公交的補(bǔ)貼

1000

1000

        成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出

203

203

十二、資源勘探信息等支出

1472

1472

      支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

1472

1472

        行政運行

1472

1472

十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

198

198

      商業(yè)流通事務(wù)

198

198

        行政運行

198

198

十四、自然資源海洋氣象等支出

2867

2867

      自然資源事務(wù)

2783

2783

        行政運行

1517

1517

        其他自然資源事務(wù)支出

1266

1266

      氣象事務(wù)

84

84

        其他氣象事務(wù)支出

84

84

十五、住房保障支出

8863

341

9204

      保障性安居工程支出

400

341

741

        廉租住房

400

400

        農(nóng)村危房改造

255

255

        公共租賃住房

86

86

      住房改革支出

6250

6250

        住房公積金

4631

4631

        提租補(bǔ)貼

1619

1619

      城鄉(xiāng)社區(qū)住宅

2213

2213

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出

2213

2213

十六、糧油物資儲備支出

144

144

      糧油儲備

144

144

        其他糧油儲備支出

144

144

十七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

1853

1853

     應(yīng)急管理事務(wù)

977

977

       行政運行

814

814

       其他應(yīng)急管理支出

163

163

     消防事務(wù)

876

876

       消防應(yīng)急救援

876

876

十八、預(yù)備費

5000

5000

十九、債務(wù)付息支出

8778

8778

      地方政府一般債務(wù)付息支出

8778

8778

        地方政府一般債券付息支出

8778

8778

二十、債務(wù)發(fā)行費用支出

2

2

   地方政府一般債務(wù)發(fā)行費用支出

2

2

二十一、其他支出

28

1747

1775

        其他支出

28

1747

1775

支出合計

217184

45633

262817

 

 

 

 

2021年郎溪縣本級一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表  

 

單位:萬元

項       目

2021年預(yù)算數(shù)

一、機(jī)關(guān)工資福利支出

47383

  工資獎金津補(bǔ)貼

41317

  社會保障繳費

3152

  住房公積金

1565

  其他工資福利支出

1349

二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

8244

  辦公經(jīng)費

2512

  會議費

178

  培訓(xùn)費

283

  專用材料購置費

73

  委托業(yè)務(wù)費

664

  公務(wù)接待費

770

  公務(wù)用車運行維護(hù)費

850

  因公出國(境)費用

38

  維修(護(hù))費

313

  其他商品和服務(wù)支出

2563

三、機(jī)關(guān)資本性支出

690

  房屋建筑物購建

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

  公務(wù)用車購置

690

  設(shè)備購置

  大型修繕

  其他資本性支出

四、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

50900

  工資福利支出

48313

  商品和服務(wù)支出

2587

五、對企業(yè)補(bǔ)助

0

 費用補(bǔ)貼

 利息補(bǔ)貼

 其他對企業(yè)補(bǔ)助

六、對個人和家庭的補(bǔ)助

5182

  社會福利和救助

518

  離退休費

3405

  其他對個人和家庭補(bǔ)助

1259

七、對社會保障基金補(bǔ)助

15763

 對社會保險基金補(bǔ)助

15763

八、債務(wù)利息及費用支出

0

 國內(nèi)債務(wù)付息

九、預(yù)備費及預(yù)留

0

 預(yù)備費

十、其他支出

0

 其他支出

   支出合計

128162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪縣一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

 

 

 

單位:萬元

項       目

2021年預(yù)算數(shù)

一、轉(zhuǎn)移支付

0

  (一)一般性轉(zhuǎn)移支付

0

      體制補(bǔ)助收入

      均衡性轉(zhuǎn)移支付收入

      縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金收入

      結(jié)算補(bǔ)助收入

      資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入

      企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入

      成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入

                   ………

    專項轉(zhuǎn)移支付收入

0

      項目1

      項目2

      項目3

                   ………

二、稅收返還

0

      所得稅基數(shù)返還收入

      成品油稅費改革稅收返還收入

      增值稅稅收返還收入

      消費稅稅收返還收入

      增值稅五五分享稅收返還收入

      其他返還性收入

                   ………

稅收返還和轉(zhuǎn)移支付合計

0

說明:縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)無稅收返還和轉(zhuǎn)移支付,按要求公開空表。

 

2021年郎溪縣稅收返還分地區(qū)預(yù)算表

單位:萬元

地   區(qū)

2021年預(yù)算數(shù)

……

總    計

0

說明:縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)無稅收返還,按要求公開空表。

 

 

 

 

 

2021年郎溪縣一般性轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)預(yù)算表

 

單位:萬元

地     區(qū)

2021年預(yù)算數(shù)

……

合計

0

說明:縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)無稅收返還,按要求公開空表。

 

 

 

 

 

2021年郎溪縣專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)預(yù)算表

 

單位:萬元

地   區(qū)

2021年預(yù)算數(shù)

合計

0

說明:縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)無專項轉(zhuǎn)移支付,按要求公開空表。

 

 

 

 

2021年郎溪縣縣級專項轉(zhuǎn)移支付分項目預(yù)算表

 

單位:萬元

功能分類科目/具體項目

2021年預(yù)算數(shù)

一、一般公共服務(wù)支出

二、國防支出

三、公共安全支出

五、科學(xué)技術(shù)支出

         ……

合    計

說明:縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)無專項轉(zhuǎn)移支付,按要求公開空表。

 

 

郎溪縣政府一般債務(wù)限額和余額情況表

單位:萬元

項       目  

金   額

一、2020年郎溪縣政府一般債務(wù)余額限額

240737

二、2020年末郎溪縣政府一般債務(wù)余額

240492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪縣政府性基金收入預(yù)算表

 

單位:萬元

項       目

2021年預(yù)算數(shù)

一、國有土地使用權(quán)出讓收入

130000

二、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入

2877

三、污水處理費收入

845

四、專項債券對應(yīng)項目專項收入

1446

收入合計

135168

加:上年結(jié)余收入

4283

    調(diào)入資金

    上級補(bǔ)助收入

1077

    地方政府專項債務(wù)收入

    地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入

收入總計

140528

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪縣政府性基金支出預(yù)算表

 

單位:萬元

項               目

2021年預(yù)算數(shù)

一、社會保障和就業(yè)支出

641

    大中型水庫移民后期扶持基金支出

641

      其他大中型水庫移民后期扶持基金支出

641

二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

113,798

    國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

110,076

      征地和拆遷補(bǔ)償支出

6076

      土地開發(fā)支出

69000

   農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

10000

      補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出

1000

      土地出讓業(yè)務(wù)支出

500

   棚戶區(qū)改造支出

10000

      其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

13500

    城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出

2,877

   城市公共設(shè)施

1,900

      城市環(huán)境衛(wèi)生

977

    污水處理費收入安排的支出

845

   污水處理設(shè)施建設(shè)和運營

760

      代征手續(xù)費

85

三、農(nóng)林水支出

292

    國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出

292

      其他重大水利工程建設(shè)基金支出

292

四、其他支出

164

    彩票公益金安排的支出

164

      用于社會福利的彩票公益金支出

164

五、債務(wù)付息支出

10,659

      國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出

8433

      土地儲備專項債券付息支出

780

      其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出

1446

六、債務(wù)發(fā)行費用支出

3

   國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)發(fā)行費用支出

3

七、抗疫特別國債安排的支出

4191

   交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

4180

   市政設(shè)施建設(shè)

11

支出合計

129,748

加:上解上級出  

    補(bǔ)助市縣支出

    調(diào)出資金

    地方政府專項債務(wù)還本支出

10780

    年終結(jié)余

支出總計

140,528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪縣本級政府性基金支出預(yù)算表

 

單位:萬元

項               目

2021年預(yù)算數(shù)

一、社會保障和就業(yè)支出

641

    大中型水庫移民后期扶持基金支出

641

      其他大中型水庫移民后期扶持基金支出

641

二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

113,798

    國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

110,076

      征地和拆遷補(bǔ)償支出

6076

      土地開發(fā)支出

69000

   農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

10000

      補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出

1000

      土地出讓業(yè)務(wù)支出

500

   棚戶區(qū)改造支出

10000

      其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

13500

    城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出

2,877

   城市公共設(shè)施

1,900

      城市環(huán)境衛(wèi)生

977

    污水處理費收入安排的支出

845

   污水處理設(shè)施建設(shè)和運營

760

      代征手續(xù)費

85

三、農(nóng)林水支出

292

    國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出

292

      其他重大水利工程建設(shè)基金支出

292

四、其他支出

164

    彩票公益金安排的支出

164

      用于社會福利的彩票公益金支出

164

五、債務(wù)付息支出

10,659

      國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出

8433

      土地儲備專項債券付息支出

780

      其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出

1446

六、債務(wù)發(fā)行費用支出

3

   國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)發(fā)行費用支出

3

七、抗疫特別國債安排的支出

4191

   交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

4180

   市政設(shè)施建設(shè)

11

支出合計

129,748

 

2021年郎溪縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

 

單位:萬元

項     目

2021年預(yù)算數(shù)

一、社會保障和就業(yè)支出

    大中型水庫移民后期扶持基金支出

      其他大中型水庫移民后期扶持基金支出

         項目1

         項目2

         項目3

            ……

    支  出  合  計

0

說明:縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)無政府性基金轉(zhuǎn)移支付,按要求公開空表。

 

 

 

 

 

郎溪縣政府專項債務(wù)限額和余額情況表

單位:萬元

項   目  

金   額

一、2020年郎溪縣政府專項債務(wù)余額限額

324516

二、2020年末郎溪縣政府專項債務(wù)余額

307122

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪縣國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

 

單位:萬元

項               目

2021年預(yù)算數(shù)

一、利潤收入

131

  石油石化企業(yè)利潤收入

  電力企業(yè)利潤收入

  電信企業(yè)利潤收入

  煤炭企業(yè)利潤收入

  有色冶金采掘企業(yè)利潤收入

  其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入

131

二、股利、股息收入

  國有控股公司股利、股息收入

  國有參股公司股利、股息收入

……

三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入

  國有股權(quán)、股份轉(zhuǎn)讓收入

  國有獨資企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入

……

收入合計

131

加:上年結(jié)余收入

……

收入總計

131

 

 

 

2021年郎溪縣國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

 

單位:萬元

項               目

2021年預(yù)算數(shù)

一、社會保障和就業(yè)支出

  補(bǔ)充全國社會保障基金

二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

  解決歷史遺留問題及改革成本支出

支出合計

加:結(jié)轉(zhuǎn)下年

    調(diào)出資金

131

……

支出總計

131

 

 

 

 

2021年郎溪縣本級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

 

單位:萬元

項               目

2021年預(yù)算數(shù)

一、社會保障和就業(yè)支出

  補(bǔ)充全國社會保障基金

二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

  解決歷史遺留問題及改革成本支出

          ……

支出合計

說明:縣本級無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算,按要求公開空表。

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪縣國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

 

單位:萬元

項               目

2021年預(yù)算數(shù)

一、社會保障和就業(yè)支出

  補(bǔ)充全國社會保障基金

二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

  解決歷史遺留問題及改革成本支出

          ……

支出合計

說明:縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)無國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付,按要求公開空表。

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪縣社會保險基金收入預(yù)算表

 

單位:萬元

項               目

2021年預(yù)算數(shù)

一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金

 

      保險保費收入

 

二、失業(yè)保險基金

1000

      保險保費收入

1000

三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入(含生育保險)

12972

      保險保費收入

12972

四、工傷保險基金收入

567

      保險保費收入

567

五、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入

4090

      保險保費收入

4090

六、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入

 

      保險保費收入

 

七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入

8450

    保險保費收入

8450

收入總計

27079

 

 

 

 

 

2021年郎溪縣社會保險基金支出預(yù)算表

 

單位:萬元

項               目

2021年預(yù)算數(shù)

一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出

 

二、失業(yè)保險基金支出

1000

三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出

12972

四、工傷保險基金支出

567

五、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入

4090

六、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入

 

七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入

8450

支出總計

27079

 

附件:
4郎溪縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案.doc【85.5 KB】
關(guān)于郎溪縣2021年本級財政預(yù)算的說明.doc【40 KB】
關(guān)于郎溪縣2021年轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算情況說明.doc【24.5 KB】
關(guān)于郎溪縣2020年舉借政府債務(wù)情況說明.doc【20.5 KB】
關(guān)于預(yù)算績效工作開展情況說明.docx【20.93 KB】
2021年郎溪縣本級一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表.xls【17.5 KB】
2021年郎溪縣本級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表.xls【14 KB】
2021年郎溪縣本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算表.xls【77 KB】
2021年郎溪縣國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表.xls【14 KB】
2021年郎溪縣社會保險基金支出預(yù)算表.xls【14.5 KB】
2021年郎溪縣社會保險基金收入預(yù)算表.xls【14.5 KB】
2021年郎溪縣本級政府性基金支出預(yù)算表.xls【17 KB】
2021年郎溪縣國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表.xls【14 KB】
2021年郎溪縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算表.xls【15 KB】
2021年郎溪縣一般性轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)預(yù)算表.xls【13.5 KB】
2021年郎溪縣一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表.xls【16.5 KB】
2021年郎溪縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算表.xls【17.5 KB】
2021年郎溪縣專項轉(zhuǎn)移支付分項目預(yù)算表.xls【21 KB】
2021年郎溪縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表.xls【14.5 KB】
2021年郎溪縣政府性基金收入預(yù)算表.xls【14.5 KB】
2021年郎溪縣政府性基金支出預(yù)算表.xls【18.5 KB】
2021年郎溪縣專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)預(yù)算表.xls【13.5 KB】
2021年郎溪縣國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表.xls【15 KB】
2021年郎溪縣稅收返還分地區(qū)預(yù)算表.xls【13.5 KB】
郎溪縣政府一般債務(wù)限額和余額情況表.xls【13.5 KB】
郎溪縣政府專項債務(wù)限額和余額情況表.xls【13.5 KB】
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